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19日,听赵保卿教授解读注册会计师对内部审计工作的评价与利用

2024-09-13

  主题:注册会计师对内部审计工作的评价与利用

  主讲人:赵保卿 教授

  时间:9月19日(周四)14:30—16:10

  地点:公共教学楼1号楼208教室

  主要内容:

  注册会计师在审计执业过程中,有时需要利用内部审计人员的工作以提高审计效率和效果。此时,注册会计师应注重对内部审计人员的客观性、工作的胜任能力、工作结果的恰当性等。注册会计师应当对利用内部审计工作所可能带来的审计质量的局限性承担相应责任与风险,因此需要设计与实施相关措施对其予以防范与控制。

  主讲人简介:

  赵保卿,会计与金融学院教授,管理学博士,中国审计学会理事、全国高级审计师评委会委员、审计署继续教育教材编审会委员,国家开放大学(原中央广播电视大学)课程主讲与教材主编;曾被评为北京市高等学校优秀教师;主持的《审计学》课程获北京市高等学校精品课程;在《审计研究》《会计研究》等核心刊物发表学术论文150多篇,出版《我国审计制度运行及创新研究》等专著8部,主编《审计学》等教材10多部,主编的《审计案例研究》被评为国家级“十一五”规划教材,主编的《审计学》被评为北京高等学校精品教材;主持省部级课题7项;曾获北京市政府哲学社会科学优秀成果二等奖等8项省部级或专业学会奖励。


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